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内江市人民代表大会常务委员会

关于《内江市2013年度市级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》的决议

2014年8月26日内江市第六届人民代表大会常务委员会第28次会议通过

内江市第六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议听取和审议了市审计局局长刘洪伟受市人民政府委托所作的《关于内江市2013年度市级预算执行及其他财政收支的审计工作报告》。会议认为,市审计机关高度负责,切实履行审计职能,按照中央八项规定厉行节约反对浪费的精神,依法审计了2013年度市级预算执行及其他财政收支、政府性投资建设项目、重点资金项目、领导干部经济责任、产业园区投资绩效、国有企业及其他等八个方面的内容,进一步促进了财政资金安全、规范、有效使用,为推动改革、促进发展、惩治腐败、维护民生做出了积极贡献。会议同意这个报告。

根据审计发现的问题,会议要求市人民政府进一步做好以下工作:

1、进一步规范税费优惠政策。认真清理违反土地出让金收支管理政策和城镇土地使用税减免政策的行为,把好招商引资合同关,严禁变相扩大优惠政策范围。进一步完善符合国家政策、符合地方经济发展实际的优惠政策,规范优惠政策的实施程序。

2、进一步提高政府年初预算率。细化和完善政府全口径预算制度和管理体系建设,完善项目库管理及运用,将政府所有收支全部纳入预算,真实、全面、准确地反映政府财政收支总量,努力降低预算决算差异。

3、进一步加强国有资源和资产管控。加强对国有资源和资产的有序开发、有效管理,促进国有资源和资产优化配置,增加政府收益。规范政府投资建设行为,将BT、BOT、建设项目代建制等多种新型融资、建设管理方式纳入法律制度约束范围,完善政府专项资金多方位监管的长效机制。

市人民政府要依法向社会公布审计工作报告。要责成有关部门切实整改审计查出的问题,对严重违反财经纪律的单位领导和责任人应追究相应的经济责任或行政责任。

今年12月底前将整改情况和处理结果向市人民代表大会常务委员会报告。



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